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党委审计委员会召开2023年专题工作会议
发布日期:2023-12-15 来源:审计处 作者: 点击:

12月15日上午,党委审计委员会在蟠龙校区图书楼二楼会议室召开2023年专题工作会议,校党委书记、审计委员会主任伊逊智主持会议并讲话,党委副书记、院长、审计委员会常务副主任向纪明,党委副书记、纪委书记、审计委员会副主任陈红梅、审计委员会委员参加会议。


会议现场


会议审议了《内部审计工作三年发展规划(讨论稿)》《内部审计质量控制办法(讨论稿)》《审计发现问题整改办法(讨论稿)》,听取了审计处2023年内部审计工作总结及2024年工作计划,审计委员会委员对3个文件的制定思路及内容予以肯定,并提出了具有针对性的修改意见。

会议指出,要落实上级对审计工作要求及整改意见,积极完善内部审计职能和制度建设;要摸清自家底数,压实问题清单,履行好各部门主体责任;要全面梳理风险点,提高全员风险防范意识,采取预防措施;要坚持围绕学校的中心工作和重点工作切实发挥内审促合规、增效能、降风险、助落实等方面的重要作用,以有力有效的审计监督服务保障学校发展大局。

会议要求,审计工作要坚持问题导向,深究审计发现问题原因,认真对待、规范做好审计整改;坚持目标导向,注重审计结果运用,提高解决问题能力,健全机制;要坚持常态化学习,更新审计理念、审计方法、审计手段,优化审计组织方式。各部门要积极支持配合审计工作,自觉接受审计监督,高度重视审计整改工作。

会议强调,要加强党对学校审计工作的集中统一领导,坚持实事求是原则,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系。坚持应审尽审,凡审必严。坚持抓早抓小抓苗头,让漏洞止于发生之初、隐患消除于未萌之时。今后工作中,要紧密结合学校实际情况,加强与各部门的协同配合,打好组合拳,切实发挥审计监督职能;全面提高审计工作能力和水平,规范做实审计整改“后半篇文章”,推动审计成果转化为学校治理效能。


伊逊智作总结讲话


伊逊智在总结讲话中对2023年学校内部审计工作取得的成绩表示充分肯定,并就进一步做好学校审计工作提出三点意见:一是加强党的领导,切实发挥审计监督作用。始终把坚持和加强党的领导作为做好内审工作的基础保证,审计委员会要切实履行工作职责,对学校内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改以及队伍建设等重要事项加强管理,协调各成员单位做好内审工作的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实,起到把方向、管大局、保落实的作用。二是健全内部审计制度体系,全面提升内部治理水平。深化学校内部审计制度建设,既要立足先行先试,在实践中总结经验,又要注重解决事关长远的体制机制问题,打基础、立支柱、定架构,构建更加完善的内部审计制度体系。三是加强队伍建设,转变工作方式,提高审计质量。要加强学校内审队伍建设,合理制定内审工作规划与重点,提高内部审计效率与效能,科学建立工作规范和业务流程,使内审工作逐渐程序化、规范化、制度化,完善审计全面质量控制,防范廉政和审计风险。


文字:张小丽

图片:李敏超

审核:张 喆

编辑:赵 珊



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